FOTO: null

Ukupna budžetska sredstva planirana Prijedlogom budžeta Republike Srpske za 2016. godinu iznose tri milijarde i 127 miliona KM, što predstavlja uvećanje od milijardu i 43,9 miliona KM, odnosno 50,1 posto u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta z

Razlog za uvećanje budžetskog okvira je prelazak Fonda PIO na trezorski način poslovanja, odnosno isplate penzije u RS putem trezora. 

U predloženom entitetskom budžetu za 2016., koji će sutra razmatrati poslanici Narodne skupštine RS, izdaci za otplatu dugova iznose 669,2 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 159,1 miliona KM, odnosno 31,2 posto u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta za 2015..

Nešto više sredstava u republičkoj kasi predviđeno je za Službu predsjednika RS (ukupno 9.716.000 KM) te Helikopterski servis (ukupno 1.577.200 KM) kao i, između ostalog, za Akademiju nauka i umjetnosti RS (1.450.300 KM), dok je za svega 20.000 KM uvećan grant za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata i u narednoj godini trebalo bi da iznosi ukupno 150.000 KM.

Međutim, ostali su na istom nivou tekući grantovi „Merhametu“ u RS (130.000 KM), i „Caritasu“ (50.000 KM), na čijem povećanju su tokom rasprave o nacrtu budžeta RS za 2016. insistirali poslanici Koalicije „Domovina“.

Sredstava su smanjena za Narodnu skupštini i u 2016.godinu planira u iznosu od 9.788.600 KM, Savjetu naroda RS na 3.189.500 KM, te između ostalog i za Vladu RS na 5.981.100 KM.

Rashodi za lična primanja u 2016. godini iznose 722,6 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 16,9 miliona KM, odnosno 2,4 posto u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta za 2015. godinu. 

Planirano uvećanje je rezultat planiranja sredstva za lična primanja Glavne službe za reviziju javnog sektora RS na poziciji rashoda za lična primanja, u iznosu od 3,5 miliona KM, kao i sredstava za lična primanja radnika Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u iznosu od 13,8 miliona KM koji od 2016. godine postaje budžetski korisnik.

Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga u 2016. godini iznose 102 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 3,2 miliona KM, odnosno 3,3 posto u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta za 2015. godinu. 

U okviru ove grupe rashoda najznačajnija uvećanja su planirana na pozicijama rashoda po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga, u iznosu od 1,5 miliona KM, rashoda za stručne usluge, u iznosu od 6,5 miliona KM, a koji se najvećim dijelom odnose na troškove distribucije penzija putem banaka i pošta, te rashoda po osnovu povrata javnih prihoda, u iznosu od milion KM.

Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )